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2019/09/23 16:51

2019/11/01 15:46

TA的動態(tài)

  • 樊度 回答了該問題2019/10/31 17:16

    所謂“1元轉讓股權”,是指轉讓方以1元人民幣的價格向受讓方轉讓股權。這種現(xiàn)象多發(fā)于同一實際控制人控制的企業(yè)之間,而且經(jīng)常出現(xiàn)在標的企業(yè)凈資產(chǎn)為負的情況下。比如,A國有企業(yè)2005年接收重慶H公司時,H公司凈資產(chǎn)為負數(shù),該企業(yè)未做賬務處理。2012年,A企業(yè)處置H公司90%的股權時,因H公司長期虧損,資不抵債,所以以1元價格轉讓給關聯(lián)方。“1元轉讓股權”的實質就是名義金額轉讓,它的應用優(yōu)勢很明顯——在轉讓資不抵債企業(yè)的股權過程中,轉讓雙方無法以標的企業(yè)的實際負資產(chǎn)計入投資相關科目。如果以0元作為轉讓價值,在企業(yè)所得稅計...

  • 樊度 回答了該問題2019/10/31 17:16

    例如以下情況等:1、企業(yè)盲目納稅,企業(yè)由于財務人員的工作疏忽或缺乏必要的稅務知識忘繳或少繳了稅,或由于對稅收優(yōu)惠政策的無知無故多繳納了稅款;2、企業(yè)稅負異常。很多企業(yè)財務人員稅務籌劃做的不好,導致稅負忽高忽低,容易被國稅預警,或成為風險納稅人;3、企業(yè)發(fā)票問題,可能和“走逃企業(yè)”有增值稅專用發(fā)票往來,取得了“異常憑證”(所謂“走逃企業(yè)”是指稅務機關找不著這家公司了,也不知道這個公司的);4、企業(yè)存在虛開等問題,稅局通過金三后臺系統(tǒng),可能會檢測到該企業(yè)所開發(fā)票不合理,或者是發(fā)票有風險、三流不一致等;5...

  • 樊度 回答了該問題2019/10/31 17:15

    不是只有高新技術企業(yè)才可以申請研發(fā)費用加計扣除。根據(jù)企業(yè)所得稅法規(guī)定,企業(yè)開發(fā)新技術、新產(chǎn)品、新工藝的研究開發(fā)費用支出,可以在計算應納稅所得額時加計扣除。另根據(jù)《國家稅務總局關于印發(fā)〈企業(yè)研究開發(fā)費用稅前扣除管理辦法(試行)〉的通知》(國稅發(fā)〔2008〕116號)規(guī)定,本辦法適用于財務核算健全并能準確歸集研究開發(fā)費用的居民企業(yè)。因此,不論是高新技術企業(yè)還是非高新技術企業(yè),只要財務核算健全并能準確歸集研究開發(fā)費用的居民企業(yè),均可以享受研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠政策。一、簡介研發(fā)費用是指研究與開發(fā)某項目所支付的...

  • 樊度 回答了該問題2019/10/31 17:15

    一、科技型中小企業(yè)科技型中小企業(yè)是指依托一定數(shù)量的科技人員從事科學技術研究開發(fā)活動,取得自主知識產(chǎn)權并將其轉化為高新技術產(chǎn)品或服務,從而實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的中小企業(yè)。二、高新技術企業(yè)高新技術企業(yè)是指在《國家重點支持的高新技術領域》內,持續(xù)進行研究開發(fā)與技術成果轉化,形成企業(yè)核心自主知識產(chǎn)權,并以此為基礎開展經(jīng)營活動,在中國境內(不包括港、澳、臺地區(qū))注冊的居民企業(yè)。三、高新技術企業(yè)與科技型中小企業(yè)的區(qū)別(一)科技型中小企業(yè),對職工總數(shù)、年銷售收入、資產(chǎn)總額,有評價要求,而高新技術企業(yè)沒有此項要求。也就是...

  • 樊度 回答了該問題2019/10/31 17:03

    條件一   必須是公司的職工。   也就是醫(yī)藥費發(fā)票抬頭上的名字,必須屬于公司職員,非本公司員工的醫(yī)藥費不得在企業(yè)所得稅前扣除。   條件二   必須是企業(yè)實際發(fā)生的支出。   條件三   單位沒有實行醫(yī)療統(tǒng)籌。

  • 樊度 回答了該問題2019/10/31 17:02

    申請退企業(yè)所得稅需要帶以下資料:(1)《稅務局退稅申請書》一式四份,右上角蓋條碼章。 (2)《稅收通用繳款書》原件(第一、六聯(lián))和復印件各一份。(3)年終匯算清繳(反映退稅)的《企業(yè)所得稅納稅申報表》(包括主表、附表)復印件一份。(4)如果有財產(chǎn)損失以及其它需要審批的事項,企業(yè)需附送稅務機關的《核準稅前列支通知書》或相關審批表復印件一份。(5)如果有彌補虧損和其它納稅調整項目的,企業(yè)需附送中介機構的《審計報告》(虧損年度)或稅務稽查部門出具的《稅務稽查結論》或《稅務行政處罰決定書》和已繳納稅款的《稅收通...

  • 樊度 回答了該問題2019/10/31 17:02

    一、什么情況下可以開具紅字增值稅專用發(fā)票?增值稅一般納稅人(包括自開專用發(fā)票的小規(guī)模納稅人)開具增值稅專用發(fā)票后,發(fā)生銷貨退回、開票有誤、應稅服務中止等情形但不符合發(fā)票作廢條件,或者因銷貨部分退回及發(fā)生銷售折讓,可以開具紅字增值稅專用發(fā)票。作廢條件是指同時具有下列情形的:(一)收回全部發(fā)票聯(lián)次時間未超過開票當月;(二)開票方未抄稅并且未記賬;(三)購買方取得的專用發(fā)票,未通過選擇確認平臺確認且未認證,或認證結果為“納稅人識別號認證不符”、“專用發(fā)票代碼、號碼認證不符”;并可退回開票方。二、如何開...

  • 樊度 回答了該問題2019/10/31 16:59

    一般納稅人轉為小規(guī)模納稅人需具備的條件如下:1、按照《增值稅暫行條例》和《增值稅暫行條例實施細則》的有關規(guī)定,已登記為一般納稅人;2、轉登記日前連續(xù)12個月(按月申報納稅人)或連續(xù)4個季度(按季申報納稅人)累計應稅銷售額未超過500萬元。如果納稅人在轉登記日前的經(jīng)營期尚不滿12個月或4個季度,則按照月(或季度)平均銷售額估算12個月或4個季度的累計銷售額。3、需要明確的是,納稅人是否由一般納稅人轉為小規(guī)模納稅人,由其自主選擇,符合上述規(guī)定的納稅人,仍可繼續(xù)作為一般納稅人。擴展資料:一般納稅人轉為小規(guī)模納稅人的辦理流程...

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